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重庆市荣昌区人民检察院2018年部门决算情况说明
时间:2019-08-29  作者:  新闻来源:  【字号: | |
 重庆市荣昌区人民检察院2018年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市荣昌区人民检察院是法律监督机关,主要职责是:1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;4.依照法律规定提起公益诉讼;5.对诉讼活动实行法律监督;6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;8.法律规定的其他职权。

    (二)机构设置。本单位内设职能部门7个,派驻基层检察室1个。政法专项编制数83人,年末实有在职80人。

    (三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本单位涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。本单位职务犯罪侦查及预防职能划转到重庆市荣昌区监察委员会,原职务犯罪侦查局全体人员也随同转隶重庆市荣昌区监察委员会。二是机构调整情况。 职务犯罪侦查局随职能划转而撤销。三是财政财务调整情况。2018度机构改革正在推进过程中,根据本单位2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经完成了职务犯罪侦查局19人的公用经费划转,人员经费仍在我单位原途径保障。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     1.总体情况。单位2018年度收入总计2,448.74万元,支出总计2,448.74万元。收支较上年决算数减少421.00万元、下降14.67%,主要原因是监察体制改革职侦转隶后公用经费减少。同时,2018年退休人员工资不在我单位核算,人员经费减少本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

     2.收入情况。单位2018年度收入合计2,398.90万元,较上年决算减少259.62万元,下降9.77%,主要原因是监察体制改革职侦转隶后公用经费减少。同时,2018年退休人员工资不在我单位核算,人员经费减少。其中:财政拨款收入2,311.61万元,占96.36%;其他收入87.29万元,占3.64%。此外,年初结转和结余49.84万元。

     3.支出情况。单位2018年度支出合计2,418.84万元,较上年决算数减少401.07万元,下降14.22%,主要原因是监察体制改革职侦转隶后公用经费减少。同时,2018年退休人员工资不在我单位核算,人员经费减少其中:基本支出2,219.83万元,占91.77%;项目支出199.01万元,占8.23%。

 4.结转结余情况。单位2018年度年末结转和结余29.89万元,较上年决算数减少19.95万元,下降40.03%,主要原因是人员增加以及司法体制改革后政策性增支,以及办案成本增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     1.收入情况。单位2018年度财政拨款收入2,311.61万元,较上年决算数减少31.68万元,下降1.35%。主要原因是监察体制改革职侦转隶后公用经费减少。同时,2018年退休人员工资不在我单位核算,人员经费减少。较年初预算数增加202.47万元,增长9.60%。主要原因是年中追加在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费、独生子女一次性补贴、司法救助金、死亡抚恤金及人员工资增资等支出。此外,年初财政拨款结转和结余5.93万元。

  2.支出情况。单位2018年度财政拨款支出2,308.18万元,较上年决算数减少198.77万元,下降7.93%。主要原因是监察体制改革职侦转隶后公用经费减少。同时,2018年退休人员工资不在我单位核算,人员经费减少。较年初预算数增加199.04万元,增长9.44%。主要原因是在职人员目标考核奖、退休人员健康休养费、独生子女一次性补贴、司法救助金、死亡抚恤金及人员工资增加,导致预算数调整。

     3.结转结余情况。单位2018年度年末财政拨款结转和结余9.36万元,较上年决算数增加3.43万元,增长57.84%,主要原因是在职人员工资增资尚未进行补发,故存在财政拨款结转和结余

     4.比较情况。单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:公共安全支出1,884.10万元,占81.63%,较年初预算数增加153.03万元,增长8.84%,主要原因是在职人员目标考核奖、司法救助金、死亡抚恤金及人员基本工资调资等未作为年初预算。教育支出4.88万元,占0.21%,年初预算数持平。社会保障与就业支出240.84万元,占10.43%,较年初预算数增加27.31万元,增长12.79%,主要原因是年中追加退休人员健康休养费、独生子女一次性补贴以及死亡抚恤金。医疗卫生与计划生育支出90.73万元,占3.93%,较年初预算数增加6.71万元,增长7.99%,主要原因是基本工资增支、人员增加导致基本医疗保险基数增加。住房保障支出87.62万元,占3.80%,较年初预算数增加11.98万元,增长15.84%,主要原因是基本工资增支、人员增加导致住房公积金基数增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2018年度一般公共财政拨款基本支出2,144.83万元。其中:人员经费1,695.56万元,较上年决算数增加100.29万元,增长6.29%,主要原因是增人增支,基本工资调资以及员额制增支,退休人员独生子女一次性补贴等政策影响。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗金、住房公积金等支出。公用经费449.27万元,较上年决算数增加62.38万元,增长16.12%,主要原因是本院支出结构性调整,办公办案成本增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出。

    )政府性基金预算收支决算情况说明

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

     2018年度本单位“三公”经费支出共计50.35万元,较年初预算数减少65.25万元,下降56.44%,较上年支出数减少64.26万元,下降56.07%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是监察体制改革,本单位划转了3辆车到监察委,相应的车辆运行维护费降低。三是2017年新购了三辆车,已达到本单位工作需求,2018年无需再购车,公务用车购置费无费用。是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。是进一步规范因公出国(境)活动,2018年未安排单位人员出国出访

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,与年初预算一致,与上年决算数一致。  

公务车购置费0.00万元,与年初预算一致较上年支出数减少64.01万元,下降100.00%,主要原因是2017年新购了三辆车,已达到本单位工作需求,2018年无需再购车,公务用车购置费无费用

     公务车运行维护费39.96万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、检察办案业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少31万元,下降43.40%,主要原因是监察体制改革,本单位划转了3辆车到监察委,相应的车辆运行维护费降低。较上年支出数增加12.11万元,增长43.48%,主要原因一是物价上涨,车辆年限已久,车辆运行维护成本增加;二是上划市级单位,到市区办案办公次数增加,车辆运行成本增加。

 公务接待费10.39万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少34.61万元,下降76.91%,较上年支出数减少12.36万元,下降54.33%,主要原因一是2018年起职务犯罪警示教育基地交由区监察委管理,不再接待到基地参观学习的人员,相应的接待费用减少。二是本单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降

(三)“三公”经费实物量情况

      2018年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为15辆;国内公务接待120批次1,100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本单位人均接待费94.48元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.66万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本单位机关运行经费支出449.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数增加62.38万元,增长16.12%,主要原因是本院支出结构调整,办公办案成本增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本单位政府采购支出总额4.71万元,其中:政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.71万元,占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

2018年根据预算管理要求,本单位对4个项目编制了绩效目标,涉及资金148.33万元。部门预算下达后,本单位制定了专项资金管理办法,对预算资金科学计划、合理安排、严格控制、规范使用。

 

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

分管领导:苏承涛    联系人:龙小涛    

联系电话:46235716  联系邮箱:281203327@qq.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:重庆市荣昌区人民检察院

2018年度

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

2,311.61

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

1,994.76

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

4.88

六、其他收入

87.29

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

240.84

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

90.73

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

87.62

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2,398.90

本年支出合计

2,418.84

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

49.84

年末结转和结余

29.89

合计

2,448.74

合计

2,448.74

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:重庆市荣昌区人民检察院

 

2018年度

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,398.90

2,311.61

 

 

 

 

87.29

204

公共安全支出

1,974.82

1,887.52

 

 

 

 

87.29

20404

检察

1,974.82

1,887.52

 

 

 

 

87.29

2040401

  行政运行

1,817.41

1,730.11

 

 

 

 

87.29

2040402

  一般行政管理事务

27.41

27.41

 

 

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

89.68

89.68

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

40.32

40.32

 

 

 

 

 

205

教育支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

4.88

4.88

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

240.84

240.84

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

224.48

224.48

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.05

1.05

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.70

112.70

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

45.08

45.08

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

65.65

65.65

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.36

16.36

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.36

16.36

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

90.73

90.73

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

90.73

90.73

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

90.73

90.73

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

87.62

87.62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

87.62

87.62

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

87.62

87.62

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:重庆市荣昌区人民检察院

2018年度

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,418.84

2,219.83

199.01

 

 

 

204

公共安全支出

1,994.76

1,795.75

199.01

 

 

 

20404

检察

1,994.76

1,795.75

199.01

 

 

 

2040401

  行政运行

1,795.75

1,795.75

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

27.41

 

27.41

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

95.61

 

95.61

 

 

 

2040499

  其他检察支出

75.99

 

75.99

 

 

 

205

教育支出

4.88

4.88

 

 

 

 

20508

进修及培训

4.88

4.88

 

 

 

 

2050803

  培训支出

4.88

4.88

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

240.84

240.84

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

224.48

224.48

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.05

1.05

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.70

112.70

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

45.08

45.08

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

65.65

65.65

 

 

 

 

20808

抚恤

16.36

16.36

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.36

16.36

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

90.73

90.73

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

90.73

90.73

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

90.73

90.73

 

 

 

 

221

住房保障支出

87.62

87.62

 

 

 

 

22102

住房改革支出

87.62

87.62

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

87.62

87.62

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:重庆市荣昌区人民检察院

2018年度

 

 

单位:万元

    

    

   

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,311.61

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

1,884.10

1,884.10

 

 

 

五、教育支出

4.88

4.88

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

240.84

240.84

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

90.73

90.73

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

87.62

87.62

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,311.61

本年支出合计

2,308.18

2,308.18

 

年初财政拨款结转和结余

5.93

年末财政拨款结转和结余

9.36

9.36

 

一、一般公共预算财政拨款

5.93

    基本支出结转

9.36

9.36

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

合计

2,317.53

合计

2,317.53

2,317.53

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:重庆市荣昌区人民检察院

2018年度

 

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,308.18

2,144.83

163.34

204

公共安全支出

1,884.09

1,720.75

163.34

20404

检察

1,884.09

1,720.75

163.34

2040401

  行政运行

1,720.75

1,720.75

 

2040402

  一般行政管理事务

27.41

 

27.41

2040405

  公诉和审判监督

95.61

 

95.61

2040499

  其他检察支出

40.32

 

40.32

205

教育支出

4.88

4.88

 

20508

进修及培训

4.88

4.88

 

2050803

  培训支出

4.88

4.88

 

208

社会保障和就业支出

240.84

240.84

 

20805

行政事业单位离退休

224.48

224.48

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.05

1.05

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.70

112.70

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

45.08

45.08

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

65.65

65.65

 

20808

抚恤

16.36

16.36

 

2080801

  死亡抚恤

16.36

16.36

 

210

医疗卫生与计划生育支出

90.73

90.73

 

21011

行政事业单位医疗

90.73

90.73

 

2101101

  行政单位医疗

90.73

90.73

 

221

住房保障支出

87.62

87.62

 

22102

住房改革支出

87.62

87.62

 

2210201

  住房公积金

87.62

87.62

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:重庆市荣昌区人民检察院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,604.17

302

商品和服务支出

446.65

310

资本性支出

2.61

30101

  基本工资

310.23

30201

  办公费

17.77

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

342.34

30202

  印刷费

0.36

31002

  办公设备购置

2.61

30103

  奖金

343.65

30203

  咨询费

1.50

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

3.08

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

112.70

30206

  电费

26.03

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

45.08

30207

  邮电费

27.89

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

66.45

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

11.84

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

16.09

30211

  差旅费

88.78

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

117.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

32.31

30213

  维修(护)费

17.14

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

218.33

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

91.39

30215

  会议费

2.27

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

48.34

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

10.39

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

16.36

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

1.93

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

38.50

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

7.20

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

5.77

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

11.02

30229

  福利费

8.65

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

39.96

39906

  赠与

 

30399

  其他个人和家庭的补助支出

54.89

30239

  其他交通费用

65.66

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

32.71

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

1,695.56

公用经费合计

449.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

公开部门:重庆市荣昌区人民检察院

2018年度

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

公开08表

公开部门:重庆市荣昌区人民检察院

 

2018年度

 

单位:万元

 

预算数

决算数

 

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

449.27

(一)支出合计

115.60

50.35

(一)行政单位

449.27

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

70.60

39.96

 

 

    1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

70.60

39.96

(一)车辆数合计(辆)

15

  3.公务接待费

45.00

10.39

  1.副部(省)级及以上领导用车

 

    1)国内接待费

45.00

10.39

  2.主要领导干部用车

 

         其中:外事接待费

 

 

  3.机要通信用车

 

    2)国(境)外接待费

 

 

  4.应急保障用车

 

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

15

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  6.特种专业技术用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  7.离退休干部用车

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

  8.其他用车

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

120

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

     其中:外事接待批次(个)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  6.国内公务接待人次(人)

1,100

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

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