重庆市荣昌区人民检察院
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
重庆市荣昌区人民检察院是地方各级人民检察院中的基层人民检察院,依法独立行使检察权,对重庆市荣昌区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:(1)负责对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。(2)负责对侦查机关提供的犯罪嫌疑人进行审查,批准和决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对刑事诉讼中侦查机关的立案和侦查活动是否合法进行法律监督。(3)代表国家依法向人民法院控告犯罪嫌疑人并支持公诉;对审判机关的刑事判决、裁定是否正确和刑事审判活动是否合法实行法律监督。(4)负责对人民检察院直接受理的国家工作人员职务犯罪案件进行立案侦查。(5)负责对执行刑事判决、裁定和监管改造机关的活动是否合法进行监督。(6)负责对人民法院审判民事、行政案件的活动及相关诉讼活动是否合法实行监督。(7)负责受理公民控告、申诉、检举,接受犯罪嫌疑人自首。(8)运用科学技术手段,对案件证据进行收集、检验、鉴定。(9)负责本院机关队伍建设和思想政治工作。(10)负责本院检务管理、行政后勤保障等工作。(11)负责其他应由本院承办的工作。
(二)机构设置。
重庆市荣昌区人民检察院设 11 个内设机构: (1)政治处、(2)办公室、(3)侦查监督科、(4)公诉科、(5)职务犯罪侦查局、(6)监所检察科、(7)民事行政检察科、(8)控告申诉检察科、(9)案件管理科(重庆市荣昌区人民检察院案件管理中心)、(10)司法警察支队、(11)纪检监察室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计2,869.74万元,支出总计2,869.74万元。与2016年决算数相比,收支增加621.91万元、增长27.67%,主要原因一是2017年养老保险与职业年金清算后养老保险与职业年金支出增加;二是全市检察机关统一增加电子检务工程建设资金等支出。
本单位2017年度收入合计2,658.52万元,其中:财政拨款收入2,343.29万元,占88.14%;其他收入315.24万元,占11.86%。
本单位2017年度支出合计2,819.91万元,其中:基本支出2,129.66万元,占75.52%;项目支出690.25万元,占24.48%。
本单位2017年度年末结转和结余49.84万元,较上年减少119.75万元,主要原因是结余市级转移支付资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收入2,343.29万元,较上年决算数增加375.61万元,增长19.09%。主要原因是人员增加以及司法体制改革后政策性增支,以及办案成本增加。较年初预算数增加38.26万元,增长1.66%。主要原因是年中追加司法救助资金、抚恤金等。
本单位2017年度财政拨款支出2,506.95万元,较上年决算数增加428.70万元,增长20.63%。主要原因是人员增加以及司法体制改革后政策性增支,以及办案成本增加;较年初预算数增加201.92万元,增长8.76%。主要原因市级转移支付补助资金未作为年初预算,人员增加及办案成本增加,导致预算数调整。
本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出2,129.70万元,占84.95%,较年初预算数增加245.36万元,主要原因是人员增加,司法体制改革员额制增支政策影响以及全市检察机关统一增加电子检务工程建设资金等;教育支出4.88万元,占0.19%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出216.58万元,占8.64%,较年初预算数减少43.44万元,主要原因是主要原因是退休工资不再由单位资金发放;住房保障支出73.54万元,占2.93%,较年初预算数增加0.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出1,982.16万元。其中:人员经费1,595.27万元,较上年增加491.91万元,主要原因是人员增加以及司法体制改革后政策性增支,以及办案成本增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。公用经费386.89万元,较上年增加234.36万元,主要原因是物价上涨,办案成本增加,公用经费用途主要包括全市检察机关统一增加电子检务工程建设资金、公用车辆运行购置费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费及会议费、培训费、劳务费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本单位“三公”经费支出共计114.61万元,较年初预算数减少0.99万元,主要原因是要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降:三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加5.81万元,原因是单位将节约的三公经费用于车辆更换,本年度报废执法执勤用车三辆,新购执法执勤用车三辆。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费64.01万元,主要用于购买执法执勤用车三台,费用支出较年初预算数增加64.01万元,较上年支出数增加64.01万元,主要原因是2016年未新购入执法执勤用车。
公务车运行维护费27.85万元,主要用于查办案件、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少42.75万元,主要原因是严格审核用车情况,避免滥用公车,较上年支出数减少36.15万元,主要原因是实行公车改革后严格规定公车使用程序和范围,运行维护费用降低。
公务接待费22.75万元,主要用于接待上级院来人调研以及渝西职务犯罪教育警示基地部分参观人员,费用支出较年初预算数减少22.25万元,,较上年支出数减少22.05万元,主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制公务接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置3辆,公务车保有量为18辆;国内公务接待455批次,2,845人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本单位人均接待费79.95元,车均购置费21.34万元,车均维护费1.55万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出386.89万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加234.36万元,增长153.64%,主要原因是人员增加以及司法体制改革后政策性增支,以及办案成本增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本单位共有车辆18辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额121.33万元,其中:政府采购货物支出121.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公电脑、执法执勤用车3辆、win7 软件专业版等。
(四)预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况,根据预算绩效管理要求,我院对6个项目开展了绩效自评,涉及资金300.77万元。我院通过健全资金管理制度、完善资金数据公开、规范资金使用情况等手段,做到合理安排,有节有度,对重点项目能着重安排,同时兼顾各项日常支出,保障资金的充分而不过量,有效的提高了资金的使用效率和预算执行进度。
五、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-46235720
收入支出决算总表
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公开01表
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部门:重庆市荣昌区人民检察院
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金额单位:元
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收入
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支出
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项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
财政拨款收入
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23,432,882.63
|
一般公共服务支出
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上级补助收入
|
|
外交支出
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|
事业收入
|
|
国防支出
|
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经营收入
|
|
公共安全支出
|
24,426,606.48
|
附属单位上缴收入
|
|
教育支出
|
48,800.00
|
其他收入
|
3,152,364.84
|
科学技术支出
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,165,765.63
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
822,500.00
|
|
|
节能环保支出
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|
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|
城乡社区支出
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|
|
|
农林水支出
|
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交通运输支出
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|
|
资源勘探信息等支出
|
|
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商业服务业等支出
|
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金融支出
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|
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援助其他地区支出
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国土海洋气象等支出
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住房保障支出
|
735,400.00
|
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粮油物资储备支出
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其他支出
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债务还本支出
|
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|
债务付息支出
|
|
本年收入合计
|
26,585,247.47
|
本年支出合计
|
28,199,072.11
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
2,112,191.53
|
年末结转和结余
|
498,366.89
|
总计
|
28,697,439.00
|
总计
|
28,697,439.00
|
|
收入决算表
|
公开02表
|
部门:重庆市荣昌区人民检察院
|
|
2017年度
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|
金额单位:元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
26,585,247.47
|
23,432,882.63
|
|
|
|
|
3,152,364.84
|
204
|
公共安全支出
|
22,812,781.84
|
19,660,417.00
|
|
|
|
|
3,152,364.84
|
20404
|
检察
|
22,812,781.84
|
19,660,417.00
|
|
|
|
|
3,152,364.84
|
2040401
|
行政运行
|
17,524,129.84
|
16,049,161.00
|
|
|
|
|
1,474,968.84
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,218,500.00
|
1,210,000.00
|
|
|
|
|
8,500.00
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
913,700.00
|
913,700.00
|
|
|
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
1,900,000.00
|
600,000.00
|
|
|
|
|
1,300,000.00
|
2040406
|
侦查监督
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
|
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
400,000.00
|
400,000.00
|
|
|
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
197,700.00
|
197,700.00
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
458,752.00
|
89,856.00
|
|
|
|
|
368,896.00
|
205
|
教育支出
|
48,800.00
|
48,800.00
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
48,800.00
|
48,800.00
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
48,800.00
|
48,800.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,165,765.63
|
2,165,765.63
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,005,853.63
|
2,005,853.63
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
526,560.30
|
526,560.30
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
988,993.33
|
988,993.33
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
490,300.00
|
490,300.00
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
159,912.00
|
159,912.00
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
159,912.00
|
159,912.00
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
822,500.00
|
822,500.00
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
822,500.00
|
822,500.00
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
822,500.00
|
822,500.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
735,400.00
|
735,400.00
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
735,400.00
|
735,400.00
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
735,400.00
|
735,400.00
|
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|
|
|
|
支出决算表
|
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|
|
|
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|
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公开03表
|
部门:重庆市荣昌区人民检察院
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2017年度
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金额单位:元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
28,199,072.11
|
21,296,595.47
|
6,902,476.64
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
24,426,606.48
|
17,524,129.84
|
6,902,476.64
|
|
|
|
20404
|
检察
|
24,426,606.48
|
17,524,129.84
|
6,902,476.64
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
17,524,129.84
|
17,524,129.84
|
|
|
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,218,500.00
|
|
1,218,500.00
|
|
|
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
1,390,292.63
|
|
1,390,292.63
|
|
|
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
2,460,000.00
|
|
2,460,000.00
|
|
|
|
2040406
|
侦查监督
|
700,000.00
|
|
700,000.00
|
|
|
|
2040407
|
执行监督
|
500,000.00
|
|
500,000.00
|
|
|
|
2040408
|
控告申诉
|
197,700.00
|
|
197,700.00
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
435,984.01
|
|
435,984.01
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
48,800.00
|
48,800.00
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
48,800.00
|
48,800.00
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
48,800.00
|
48,800.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,165,765.63
|
2,165,765.63
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,005,853.63
|
2,005,853.63
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
526,560.30
|
526,560.30
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
988,993.33
|
988,993.33
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
490,300.00
|
490,300.00
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
159,912.00
|
159,912.00
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
159,912.00
|
159,912.00
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
822,500.00
|
822,500.00
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
822,500.00
|
822,500.00
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
822,500.00
|
822,500.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
735,400.00
|
735,400.00
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
735,400.00
|
735,400.00
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
735,400.00
|
735,400.00
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
部门:重庆市荣昌区人民检察院
|
|
2017年度
|
|
|
金额单位:元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
金额
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
3
|
4
|
一般公共预算财政拨款
|
23,432,882.63
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
21,297,009.63
|
21,297,009.63
|
|
|
|
教育支出
|
48,800.00
|
48,800.00
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,165,765.63
|
2,165,765.63
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
822,500.00
|
822,500.00
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
735,400.00
|
735,400.00
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
23,432,882.63
|
本年支出合计
|
25,069,475.26
|
25,069,475.26
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
1,695,874.63
|
年末财政拨款结转和结余
|
59,282.00
|
59,282.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1,695,874.63
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
25,128,757.26
|
总计
|
25,128,757.26
|
25,128,757.26
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
部门:重庆市荣昌区人民检察院
|
2017年度
|
|
金额单位:元
|
项目
|
本年支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
25,069,475.26
|
19,821,626.63
|
5,247,848.63
|
204
|
公共安全支出
|
21,297,009.63
|
16,049,161.00
|
5,247,848.63
|
20404
|
检察
|
21,297,009.63
|
16,049,161.00
|
5,247,848.63
|
2040401
|
行政运行
|
16,049,161.00
|
16,049,161.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
1,210,000.00
|
|
1,210,000.00
|
2040404
|
查办和预防职务犯罪
|
1,390,292.63
|
|
1,390,292.63
|
2040405
|
公诉和审判监督
|
1,160,000.00
|
|
1,160,000.00
|
2040406
|
侦查监督
|
700,000.00
|
|
700,000.00
|
2040407
|
执行监督
|
500,000.00
|
|
500,000.00
|
2040408
|
控告申诉
|
197,700.00
|
|
197,700.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
89,856.00
|
|
89,856.00
|
205
|
教育支出
|
48,800.00
|
48,800.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
48,800.00
|
48,800.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
48,800.00
|
48,800.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,165,765.63
|
2,165,765.63
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
2,005,853.63
|
2,005,853.63
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
526,560.30
|
526,560.30
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
988,993.33
|
988,993.33
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
490,300.00
|
490,300.00
|
|
20808
|
抚恤
|
159,912.00
|
159,912.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
159,912.00
|
159,912.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
822,500.00
|
822,500.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
822,500.00
|
822,500.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
822,500.00
|
822,500.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
735,400.00
|
735,400.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
735,400.00
|
735,400.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
735,400.00
|
735,400.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
部门:重庆市荣昌区人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
13,776,336.92
|
302
|
商品和服务支出
|
3,447,611.83
|
310
|
其他资本性支出
|
421,290.99
|
30101
|
基本工资
|
2,931,739.00
|
30201
|
办公费
|
164,465.15
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2,984,950.00
|
30202
|
印刷费
|
12,799.30
|
31002
|
办公设备购置
|
214,809.99
|
30103
|
奖金
|
2,539,211.80
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
626,602.79
|
30204
|
手续费
|
142.00
|
31005
|
基础设施建设
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
34,209.00
|
31006
|
大型修缮
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
306,378.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
988,993.33
|
30207
|
邮电费
|
357,168.75
|
31008
|
物资储备
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
490,300.00
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3,214,540.00
|
30209
|
物业管理费
|
187,200.00
|
31010
|
安置补助
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2,176,386.89
|
30211
|
差旅费
|
354,807.50
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
30302
|
退休费
|
336,660.30
|
30213
|
维修(护)费
|
259,793.88
|
31013
|
公务用车购置
|
206,481.00
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
30304
|
抚恤金
|
159,912.00
|
30215
|
会议费
|
15,245.80
|
31020
|
产权参股
|
|
30305
|
生活补助
|
10,237.00
|
30216
|
培训费
|
135,292.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
146,138.44
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
30307
|
医疗费
|
348,275.04
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
64,449.59
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
30311
|
住房公积金
|
1,107,879.55
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
35,000.00
|
30701
|
国内债务付息
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
87,600.00
|
30707
|
国外债务付息
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
232,883.42
|
399
|
其他支出
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
639,940.00
|
39906
|
赠与
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
213,423.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
414,099.00
|
|
|
|
人员经费合计
|
15,952,723.81
|
公用经费合计
|
3,868,902.82
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
部门:重庆市荣昌区人民检察院
|
2017年度
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位无政府性基金,故本表为空表。
|
部门决算相关信息统计表
|
|
|
|
|
公开08表
|
编制单位:重庆市荣昌区人民检察院
|
|
2017年度
|
|
金额单位:元
|
项 目
|
预算数
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
栏 次
|
1
|
2
|
栏 次
|
3
|
一、“三公”经费支出
|
—
|
—
|
二、机关运行经费
|
3,868,902.82
|
(一)支出合计
|
1,156,000.00
|
1,146,081.74
|
(一)行政单位
|
3,868,902.82
|
1.因公出国(境)费
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
706,000.00
|
918,623.60
|
|
|
(1)公务用车购置费
|
|
640,110.40
|
三、国有资产占用情况
|
—
|
(2)公务用车运行维护费
|
706,000.00
|
278,513.20
|
(一)车辆数合计(辆)
|
18
|
3.公务接待费
|
450,000.00
|
227,458.14
|
1.部级领导干部用车
|
|
(1)国内接待费
|
450,000.00
|
227,458.14
|
2.一般公务用车
|
|
其中:外事接待费
|
|
|
3.一般执法执勤用车
|
18
|
(2)国(境)外接待费
|
|
|
4.特种专业技术用车
|
|
(二)相关统计数
|
—
|
—
|
5.其他用车
|
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
—
|
|
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
|
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
—
|
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
|
|
3.公务用车购置数(辆)
|
—
|
3
|
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
—
|
18
|
|
|
5.国内公务接待批次(个)
|
—
|
455
|
|
|
其中:外事接待批次(个)
|
—
|
|
|
|
6.国内公务接待人次(人)
|
—
|
2,845
|
|
|
其中:外事接待人次(人)
|
—
|
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
—
|
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
—
|
|
|
|
|
|
|