检方公告
重庆市江津区人民检察院2018年部门预算
时间:2018-03-06  作者: 法律监督网   新闻来源: 【字号: | |
    一、单位基本情况
    重庆市江津区人民检察院是国家法律监督机关,内设19个职能部门,分别是:办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、职务犯罪侦查局、反贪污贿赂侦查科、渎职侵权检察科、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、检察技术科、纪检监察科、法警队、案件管理科、研究室、双福派出检察室、白沙派出检察室、珞璜派出检察室。主要职能是:1、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职侵权犯罪以及其他依法直接受理的刑事案件进行侦查;2、依法审查侦查机关提请批准逮捕的案件,并对侦查机关立案活动和侦查活动实施法律监督;3、依法对侦查机关侦查终结移送审查起诉案件进行审查,并代表国家履行公诉和审判监督职责;4、依法对看守所执行刑罚和监管活动实施监督,对公安机关、社区矫正机构管理监督监外执行罪犯活动实施监督;5、依法对人民法院民事行政诉讼活动以及执行活动实施法律监督,并对符合抗诉条件的生效判决、裁定、调解等提请抗诉;开展公益诉讼工作及支持起诉工作等;6、统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,办理有关控告申诉案件,对有关刑事被害人进行司法救助;7、组织、协调、统筹预防职务犯罪工作,调查分析原因,提出预防对策建议。
    二、部门预算情况说明
    2018年一般公共预算财政拨款收入3812.32万元,一般公共预算财政拨款支出3812.32万元,比2017年增加43.99万元。其中:基本支出3037.32万元,比2017年减少120.01万元,主要原因是减少了退休人员工资(转由社保发放),提高了定额公用经费标准,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费及生活补助,保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出;项目支出775万元,比2017年增加164万元,主要原因是物价上涨及办案量增大。 
江津区人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    三、“三公”经费情况说明
    2018年“三公”经费预算123.09万元,比2017年减少20.41万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费15.59万元,比2017年减少9.41万元;公务用车运行维护费107.5万元,比2017年减少11万元;公务用车购置费0万元,与2017年持平。主要原因是我院严格落实中央八项规定,一方面进一步压缩了公务接待费支出,另一方面改革公车管理方式降低了油费支出。
    四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费886.02万元,比上年增加208.08万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
    2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额310万元,其中:政府采购货物预算197.6万元、政府采购工程预算72.4万元、政府采购服务预算40万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款775万元。
    五、专业性名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表1
财政拨款收支总体情况表
 
单位:万元
收入   支出        
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 3812.32 一、本年支出 3812.32 3812.32    
一般公共预算拨款 3812.32 公共安全支出 3165.74 3165.74    
政府性基金预算拨款   教育支出 7.76 7.76    
国有资本经营预算拨款   社会保障和就业支出 380.73 380.73    
二、上年结转   医疗卫生与计划生育支出 136.63 136.63    
一般公共预算拨款   住房保障支出 121.46 121.46    
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
             
             
             
    二、结转下年        
             
收入总数 3812.32 支出总数 3812.32 3812.32    
附表2
一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目   2018年预算数    
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 3812.32 3037.32 775
204 公共安全支出 3165.74 2390.74 775
  20404   检察 3165.74 2390.74 775
    2040401     行政运行 2390.74 2390.74 0
    2040405     公诉和审判监督 465 0 465
    2040499     其他检察支出 310 0 310
205 教育支出 7.76 7.76 0
  20508   进修及培训 7.76 7.76 0
    2050803     培训支出 7.76 7.76 0
208 社会保障和就业支出 380.73 380.73 0
  20805   行政事业单位离退休 380.73 380.73 0
    2080501     归口管理的行政单位离退休 30.33 30.33 0
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.43 202.43 0
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 80.97 80.97 0
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 67 67 0
210 医疗卫生与计划生育支出 136.63 136.63 0
  21011   行政事业单位医疗 136.63 136.63 0
    2101101     行政单位医疗 136.63 136.63 0
221 住房保障支出 121.46 121.46 0
  22102   住房改革支出 121.46 121.46 0
    2210201     住房公积金 121.46 121.46 0
备注:本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
附表3
一般公共预算基本支出情况表
 
单位:万元
经济分类科目   2018年基本支出    
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   3037.32 2151.3 886.02
301 工资福利支出 2044.12 2044.12  
  30101   基本工资 456.53 456.53  
  30102   津贴补贴 488.15 488.15  
  30103   奖金 263.13 263.13  
  30106   伙食补助费      
  30107   绩效工资      
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 202.43 202.43  
  30109   职业年金缴费 80.97 80.97  
  30110   职工基本医疗保险缴费 103.99 103.99  
  30111   公务员医疗补助缴费      
  30112   其他社会保障缴费 10.12 10.12  
  30113   住房公积金 121.46 121.46  
  30114   医疗费 19.84 19.84  
  30199   其他工资福利支出 297.5 297.5  
302 商品和服务支出 886.02   886.02
  30201   办公费 126.25   126.25
  30202   印刷费 30.5   30.5
  30203   咨询费      
  30204   手续费      
  30205   水费 5.85   5.85
  30206   电费 27.4   27.4
  30207   邮电费 85   85
  30208   取暖费      
  30209   物业管理费 22   22
  30211   国内差旅费 156.21   156.21
  30212   因公出国(境)费用      
  30213   维修(护)费 50   50
  30214   租赁费 10   10
  30215   会议费 25   25
  30216   培训费 15.11   15.11
  30217   公务接待费 15.59   15.59
  30218   专用材料费      
  30223   购买服务      
  30224   被装购置费 30   30
  30225   专用燃料费      
  30226   劳务费 10   10
  30227   委托业务费      
  30228   工会经费 29.13   29.13
  30229   福利费 13.7   13.7
  30231   公务用车运行维护费 107.5   107.5
  30239   其他交通费用 100.23   100.23
  30240   税金及附加费用      
  30299   其他商品和服务支出 26.55   26.55
303 对个人和家庭的补助 107.18 107.18  
  30301   离休费 26.72 26.72  
  30302   退休费      
  30303   退职(役)费      
  30304   抚恤金      
  30305   生活补助 0.66 0.66  
  30306   救济费      
  30307   医疗费 12.8 12.8  
  30308   助学金      
  30309   奖励金      
  30310   生产补贴      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 67 67  
附表4
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
2018年预算数          
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费     公务接待费
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
123.09 0 107.5 0 107.5 15.59
附表5
政府性基金预算支出表
 
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出    
    合计 基本支出 项目支出
  合计      
         
         
         
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
附表6
部门收支总体情况表
单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 3812.32 公共安全支出 3165.74
政府性基金预算拨款收入   教育支出 7.76
国有资本经营预算拨款收入   社会保障和就业支出 380.73
事业收入   医疗卫生与计划生育支出 136.63
事业单位经营收入   住房保障支出 121.46
其他收入      
       
       
       
       
本年收入合计 3812.32 本年支出合计 3812.32
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
收入总计 3812.32 支出总计 3812.32
附表7
部门收入总体情况表
 
单位:万元
科目   合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入   事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称           金额 其中:教育收费      
  合计 3812.32   3812.32              
204 公共安全支出 3165.74   3165.74              
  20404   检察 3165.74   3165.74              
    2040401     行政运行 2390.74   2390.74              
    2040405     公诉和审判监督 465   465              
    2040499     其他检察支出 310   310              
205 教育支出 7.76   7.76              
  20508   进修及培训 7.76   7.76              
    2050803     培训支出 7.76   7.76              
208 社会保障和就业支出 380.73   380.73              
  20805   行政事业单位离退休 380.73   380.73              
    2080501     归口管理的行政单位离退休 30.33   30.33              
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.43   202.43              
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 80.97   80.97              
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 67   67              
210 医疗卫生与计划生育支出 136.63   136.63              
  21011   行政事业单位医疗 136.63   136.63              
    2101101     行政单位医疗 136.63   136.63              
221 住房保障支出 121.46   121.46              
  22102   住房改革支出 121.46   121.46              
    2210201     住房公积金 121.46   121.46              

附表8

部门支出总体情况表

 

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 3812.32 3037.32 775      
204 公共安全支出 3165.74 2390.74 775      
  20404   检察 3165.74 2390.74 775      
    2040401     行政运行 2390.74 2390.74        
    2040405     公诉和审判监督 465   465      
    2040499     其他检察支出 310   310      
205 教育支出 7.76 7.76        
  20508   进修及培训 7.76 7.76        
    2050803     培训支出 7.76 7.76        
208 社会保障和就业支出 380.73 380.73        
  20805   行政事业单位离退休 380.73 380.73        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 30.33 30.33        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.43 202.43        
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 80.97 80.97        
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 67 67        
210 医疗卫生与计划生育支出 136.63 136.63        
  21011   行政事业单位医疗 136.63 136.63        
    2101101     行政单位医疗 136.63 136.63        
221 住房保障支出 121.46 121.46        
  22102   住房改革支出 121.46 121.46        
    2210201     住房公积金 121.46 121.46        

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