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2018年秀山县人民检察院预算公开
时间:2018-03-06  作者: 法律监督网   新闻来源:  【字号: | |

重庆市秀山土家族苗族自治县人民检察院2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

重庆市秀山土家族苗族自治县人民检察院是国家法律监督机关,在辖区内依法履行审查批准、决定逮捕、提起公诉、开展诉讼监督、刑法执行监督等职责,保证国家法律的统一正确实施。设立有15个科室,分别是公诉科、侦监科、刑执科、监察科、案管科、研究室、民行科、控申科、政治处、办公室、技术科、法警队、未成年人刑事检察科、驻洪安检察室、驻看守所检察室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2474.94万元,一般公共预算财政拨款支出2474.94万元,比2017年减少0.61万元。其中:基本支出1804.94万元,比2017年增加78.96万元,主要原因是支出结构调整后公用经费增加,主要用于保障部门正常运转;项目支出670万元,比2017年减少79.57万元,主要原因是支出结构调整后将原项目支出列支资金调整至基本支出,主要用于公诉和审判监督、侦查监督、控告申诉和执行监督等重点工作。

重庆市秀山土家族苗族自治县人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算81万元,比2017年减少19万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2017年持平;公务接待费13.5万元,与2017年持平;公务用车运行维护费67.5 万元,比2017年减少19万元,主要是调整了公务用车运行维护费标准;公务用车购置费0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费504.81万元,比上年增加98.11万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总86万元,其中:政府采购货物预算86万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款670万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表1

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

2,474.94

一、本年支出

2,474.94

2,474.94

 

 

一般公共预算拨款

2,474.94

一般公共服务支出

2,103.38

2,103.38

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

教育支出

4.24

4.24

 

 

一般公共预算拨款

 

社会保障和就业支出

209.95

209.95

 

 

政府性基金预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

80.13

80.13

 

 

国有资本经营预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

77.24

77.24

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

2,474.94

支出总计

2,474.94

2,474.94

 

 

 

 

附表2

 

一般公共预算支出情况表

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

2018年预算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

合计

2,474.94

1,804.94

670.00

 

204

公共安全支出

2,103.38

1,433.38

670.00

 

  20404

  检察

2,103.38

1,433.38

670.00

 

    2040401

    行政运行

1,433.38

1,433.38

 

 

    2040402

    一般行政管理事务

 

 

 

 

    2040404

    查办和预防职务犯罪

216.00

 

216.00

 

    2040405

    公诉和审判监督

200.00

 

200.00

 

    2040499

    其他检察支出

254.00

 

254.00

 

205

教育支出

4.24

4.24

 

 

  20508

  进修及培训

4.24

4.24

 

 

    2050803

    培训支出

4.24

4.24

 

 

208

社会保障和就业支出

209.95

209.95

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

209.95

209.95

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.73

0.73

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.73

128.73

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

51.49

51.49

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

29.00

29.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80.13

80.13

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

80.13

80.13

 

 

    2101101

    行政单位医疗

80.13

80.13

 

 

221

住房保障支出

77.24

77.24

 

 

  22102

  住房改革支出

77.24

77.24

 

 

    2210201

    住房公积金

77.24

77.24

 

 

备注:本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。此为样表,科目尚未列全。

 

附表3

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,804.94

1,300.13

504.81

301

工资福利支出

1,262.69

1,262.69

 

  30101

  基本工资

254.35

254.35

 

  30102

  津贴补贴

336.17

336.17

 

  30103

  奖金

159.27

159.27

 

  30106

  伙食补助费

 

 

 

  30107

  绩效工资

 

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

128.73

128.73

 

  30109

  职业年金缴费

51.49

51.49

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

63.61

63.61

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

6.35

6.35

 

  30113

  住房公积金

77.24

77.24

 

  30114

  医疗费

10.72

10.72

 

  30199

  其他工资福利支出

174.76

174.76

 

302

商品和服务支出

504.81

 

504.81

  30201

  办公费

33.85

 

33.85

  30202

  印刷费

12.00

 

12.00

  30203

  咨询费

2.00

 

2.00

  30204

  手续费

 

 

 

  30205

  水费

3.30

 

3.30

  30206

  电费

14.35

 

14.35

  30207

  邮电费

45.00

 

45.00

  30208

  取暖费

 

 

 

  30209

  物业管理费

12.00

 

12.00

  30211

  国内差旅费

82.80

 

82.80

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

  维修()

 

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

20.00

 

20.00

  30216

  培训费

8.06

 

8.06

  30217

  公务接待费

13.50

 

13.50

  30218

  专用材料费

 

 

 

  30223

  购买服务

 

 

 

  30224

  被装购置费

 

 

 

  30225

  专用燃料费

 

 

 

  30226

  劳务费

 

 

 

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

5.09

 

5.09

  30229

  福利费

7.63

 

7.63

  30231

  公务用车运行维护费

67.50

 

67.50

  30239

  其他交通费用

59.04

 

59.04

  30240

  税金及附加费用

12.00

 

12.00

  30299

  其他商品和服务支出

106.69

 

106.69

303

对个人和家庭的补助

37.44

37.44

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

  30303

  退职(役)费

 

 

 

  30304

  抚恤金

 

 

 

  30305

  生活补助

2.64

2.64

 

  30306

  救济费

 

 

 

  30307

  医疗费

5.80

5.80

 

  30308

  助学金

 

 

 

  30309

  奖励金

 

 

 

  30310

  生产补贴

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

29.00

29.00

 

备注:此为样表,科目尚未列全。

 

附表4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

81.00

 

67.50

 

67.50

13.50

 

附表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    2120801

    征地和拆迁补偿支出

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

 

 

 

  21209

  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    2120901

    城市公共设施

 

 

 

    2120999

    其他城市公用事业附加安排的支出

 

 

 

  21212

  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    2121202

    基本农田建设和保护支出

 

 

 

    2121299

    其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

 

 

 

  21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    2121401

    污水处理设施建设和运营

 

 

 

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。此为样表,科目尚未列全。

 

附表6

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

2,474.94

一般公共服务支出

 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

2,103.38

事业单位经营收入

 

教育支出

4.24

其他收入

 

社会保障和就业支出

209.95

 

 

医疗卫生与计划生育支出

80.13

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

住房保障支出

77.24

 

 

其他支出

 

本年收入合计

2,474.94

本年支出合计

2,474.94

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

2,474.94

支出总计

2,474.94

 

附表7

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他收入

用事业基金
弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:
教育收费

 

合计

2,474.94

 

2,474.94

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,103.38

 

2,103.38

 

 

 

 

 

 

 

  20404

  检察

2,103.38

 

2,103.38

 

 

 

 

 

 

 

    2040401

    行政运行

1,433.38

 

1,433.38

 

 

 

 

 

 

 

    2040404

    查办和预防职务犯罪

216.00

 

216.00

 

 

 

 

 

 

 

    2040405

    公诉和审判监督

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

    2040499

    其他检察支出

254.00

 

254.00

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

4.24

 

4.24

 

 

 

 

 

 

 

  20508

  进修及培训

4.24

 

4.24

 

 

 

 

 

 

 

    2050803

    培训支出

4.24

 

4.24

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

209.95

 

209.95

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

209.95

 

209.95

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.73

 

0.73

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.73

 

128.73

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

51.49

 

51.49

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

29.00

 

29.00

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80.13

 

80.13

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

80.13

 

80.13

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

80.13

 

80.13

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

77.24

 

77.24

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

77.24

 

77.24

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

77.24

 

77.24

 

 

 

 

 

 

 

备注:此为样表,科目尚未列全。

 

附表8

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单
位补助支出

 

合计

2,474.94

1,804.94

670.00

 

 

 

204

公共安全支出

2,103.38

1,433.38

670.00

 

 

 

  20404

  检察

2,103.38

1,433.38

670.00

 

 

 

    2040401

    行政运行

1,433.38

1,433.38

 

 

 

 

    2040404

    查办和预防职务犯罪

216.00

 

216.00

 

 

 

    2040405

    公诉和审判监督

200.00

 

200.00

 

 

 

    2040499

    其他检察支出

254.00

 

254.00

 

 

 

205

教育支出

4.24

4.24

 

 

 

 

  20508

  进修及培训

4.24

4.24

 

 

 

 

    2050803

    培训支出

4.24

4.24

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

209.95

209.95

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

209.95

209.95

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.73

0.73

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.73

128.73

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

51.49

51.49

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

29.00

29.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

80.13

80.13

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

80.13

80.13

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

80.13

80.13

 

 

 

 

221

住房保障支出

77.24

77.24

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

77.24

77.24

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

77.24

77.24

 

 

 

 

备注:此为样表,科目尚未列全。

 

 

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