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重庆市黔江区人民检察院2019年部门决算公开

时间:2020-08-24  作者:  新闻来源:   【字号: | |
重庆市黔江区人民检察院
2019年度部门决算情况说明
 
    一、部门基本情况
    (一)职能职责。重庆市黔江区人民检察院是国家的法律监督机关,内设七部两室,行使国家的检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。主要职权是:依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首以及法律规定的其他职权。
    (二)机构设置。本院内设机构有:检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部、办公室、检察室等七部两室。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    1.总体情况。2019年度收入总计2,921.38万元,支出总计2,921.38万元。收支较上年决算数减少405.86万元、下降12.2%,主要原因:一是国家监察体制改革,部分人员已转隶至监察委,转隶人员经费已划转至监察委;二是本年度无两房建设支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
    2.收入情况。2019年度收入合计2,696.28万元,较上年决算数增加66.31万元,增长2.5%,主要原因是政策性增资, 年中追加目标绩效考核、退休健康休养费。其中:财政拨款收入2,696.28万元,占100%。此外年初结转和结余225.1万元。
    3.支出情况。2019年度支出合计2,771.24万元,较上年决算数减少330.9万元,下降10.7%,主要原因:一是国家监察体制改革,部分人员已转隶至监察委,转隶人员经费已划转至监察委,二是本年度无两房建设支出。其中:基本支出2,054.67万元,占74.1%;项目支出716.57万元,占25.9%。
    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余150.14万元,较上年决算数减少74.96万元,下降33.3%,主要原因是本年度办案业务经费结转减少74.96万元。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计2,921.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少371.45万元,下降11.3%。主要原因:一是是国家监察体制改革,部分人员已转隶至监察委,转隶人员经费已划转至监察委;二是本年度无两房建设支出。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,696.28万元,较上年决算数增加100.72万元,增长3.9%。主要原因是政策性增资,年中追加目标绩效考核、退休健康休养费。较年初预算数减少73.18万元,下降2.6%。主要原因是基本支出增加261.12万元,主要原因是年中追加目标考核奖励、退休干部健康休养费、死亡抚恤金、退休一次性补贴等经费合计261.12万元,同时,财政统筹收回部分项目资金334.3万元。此外,年初财政拨款结转和结余225.1万元。
    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,771.24万元,较上年决算数减少296.49万元,下降9.7%。主要原因是:一是国家监察体制改革,部分人员已转隶至监察委,转隶人员经费已划转至监察委;二是本年度无两房建设支出。较年初预算数增加1.78万元,增长0.06%。主要原因是政策性增资。
    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150.14万元,较上年决算数减少74.96万元,下降33.3%,主要原因是本年度办案业务经费结转减少74.96万元。
    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
    (1)公共安全支出2,398.6万元,占86.6%,较年初预算数减少24.59万元,下降1.0%,主要原因是国家监察体制改革,部分人员已转隶至监察委,转隶人员经费已划转至监察委。
    (2)社会保障与就业支出240.99万元,占8.7%,较年初预算数增加28.61万元,增长13.5%,主要原因是年中追加了离退休人员健康修养费。
    (3)卫生健康支出58.24万元,占2.1%,较年初预算数减少2.24万元,下降3.7%,主要原因是国家监察体制改革,部分人员已转隶至监察委,转隶人员经费已划转至监察委。
    (4)住房保障支出73.41万元,占2.7%,与年初预算数持平。
    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度一般公共财政拨款基本支出2,054.67万元。其中:人员经费1,770.4万元,较上年决算数增加195.13万元,增长12.4%,主要原因是年终增加了2019年政府目标考核奖励支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费284.27万元,较上年决算数增加24.33万元,增长9.4%,主要原因是物价上浮,机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
    (五)政府性基金预算收支决算情况说明
    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总体情况说明
    2019年度“三公”经费支出共计47.21万元,较年初预算数减少42.69万元,下降47.5%,主要原因是本单位2019年未购置新公务用车,公务车购置费减少。较上年支出数减少5.15万元,下降9.8%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,2019年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平,主要原因是本年度无因公出国(境)。
    公务车购置费0万元,主要用于购买执法执勤车。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少15.69万元,下降100%,主要原因是本单位2019年未购置新公务用车。
    公务车运行维护费43.69万元,主要用于办案调查取证、提讯审讯、诉讼监督、控告申诉、通讯指挥、侦查取证、现场勘查、检验鉴定、押解、检察保障等执法办案任务,重要公务出行、紧急公务出行、特殊公务出行、远距离公务出行(公共交通不能通达或出行成本过高的情况下)等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少34.21万元,下降43.9%,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,严控公务用车运行维护费用。较上年支出数增加10.35万元,增长31.0%,主要原因是本单位车辆使用年限较长,维修成本较高,导致公务车运行维护费增加。
    公务接待费3.52万元,主要用于接待上级及同级检察系统业务指导、各级其他单位的领导指导工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.48万元,下降70.7%,主要原因是本单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制公务接待费用。较上年支出数增加0.19万元,增长5.7%,主要原因是接待上级部门检查、指导工作批次增加。
    (三)“三公”经费实物量情况
    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为15辆;国内公务接待56批次400人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费87.89元,车均购置费0万元,车均维护费2.91万元。
     四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出284.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修费、信息网络购置更新等费用。机关运行经费较上年决算数增加24.33万元,增长9.4%,主要原因是主要原因是由于物价上浮,机关运行成本增加,导致机关运行经费增加。
    此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,与年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出60.55万元,较上年决算数增加28.76万元,增长90.5%,主要原因是单位培训计划调整,市外、市内培训支出增加。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明
    2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。                        
    五、预算绩效管理情况说明
    (一)预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金449.22万元;从评价情况来看采取了积极有效的措施,达到了绩效目标,有效保证了本单位正常运行,提高了办案水平。
    (二)绩效自评结果
    根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:项目全年预算数为449.22万元,执行数为449.22万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是在强化资金管理做到三下功夫。强化组织领导,在提高理念上下功夫,夯实绩效基础,在规范运作上下功夫;注重全程监控,在管理质量上下功夫。二是资金使用上做到两提升。提升了办案经费保障水平,提高了办案效率;提升了办案科技装备的配置,提高办案水平。
 
    六、专业名词解释
   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
   本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-79230657

收入支出决算总表

 

 
     

公开01

 

 

公开部门:重庆市黔江区人民检察院

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

决算数

功能分类科目

决算数

 

 

一、财政拨款收入

2,696.28

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

2,398.60

 

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

240.99

 

 

 

 

九、卫生健康支出

58.24

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

73.41

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,696.28

本年支出合计

2,771.24

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 

年初结转和结余

225.10

年末结转和结余

150.14

 

 

总计

2,921.38

总计

2,921.38

 

 

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

 

 

                     收入决算表

 

 
                     

公开02

 

公开部门:重庆市黔江区人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

小计

其中:教育收费

 
 

合计

2,696.28

2,696.28

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,323.75

2,323.75

 

 

 

 

 

 

 

20404

检察

2,323.75

2,323.75

 

 

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

1,684.23

1,684.23

 

 

 

 

 

 

 

2040410

  检察监督

637.82

637.82

 

 

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

240.88

240.88

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

224.06

224.06

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

69.31

69.31

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.06

98.06

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

48.94

48.94

 

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.75

7.75

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.82

16.82

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.82

16.82

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

58.24

58.24

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

58.24

58.24

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

58.24

58.24

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

73.41

73.41

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

73.41

73.41

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

73.41

73.41

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 
               

公开03

 

公开部门:重庆市黔江区人民检察院

     

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 
 
 

合计

2,771.24

2,054.67

716.57

 

 

 

 

204

公共安全支出

2,398.60

1,682.03

716.57

 

 

 

 

20404

检察

2,398.60

1,682.03

716.57

 

 

 

 

2040401

  行政运行

1,624.08

1,624.08

 

 

 

 

 

2040402

  一般行政管理事务

90.00

 

90.00

 

 

 

 

2040410

  检察监督

682.82

57.95

624.87

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

1.70

 

1.70

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

240.98

240.98

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

224.16

224.16

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

69.31

69.31

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.06

98.06

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

48.94

48.94

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.85

7.85

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.82

16.82

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.82

16.82

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

58.24

58.24

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

58.24

58.24

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

58.24

58.24

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

73.41

73.41

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

73.41

73.41

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

73.41

73.41

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

         

公开04

公开部门:重庆市黔江区人民检察院

 

 

单位:万元

     

     

    

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,696.28

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

2,398.60

2,398.60

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

240.99

240.99

 

 

 

九、卫生健康支出

58.24

58.24

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

73.41

73.41

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2,696.28

本年支出合计

2,771.24

2,771.24

 

年初财政拨款结转和结余

225.10

年末财政拨款结转和结余

150.14

150.14

 

一、一般公共预算财政拨款

225.10

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2,921.38

总计

2,921.38

2,921.38

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 
                 

公开05

 

公开部门:重庆市黔江区人民检察院

       

单位:万元

 

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

225.10

2,696.28

2,771.24

2,054.67

716.57

150.14

 

204

公共安全支出

225.00

2,323.75

2,398.60

1,682.03

716.57

150.14

 

20404

检察

225.00

2,323.75

2,398.60

1,682.03

716.57

150.14

 

2040401

  行政运行

 

1,684.23

1,624.08

1,624.08

 

60.14

 

2040402

  一般行政管理事务

90.00

 

90.00

 

90.00

 

 

2040410

  检察监督

135.00

637.82

682.82

57.95

624.87

90.00

 

2040499

  其他检察支出

 

1.70

1.70

 

1.70

 

 

208

社会保障和就业支出

0.10

240.88

240.98

240.98

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0.10

224.06

224.16

224.16

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

69.31

69.31

69.31

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

98.06

98.06

98.06

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

48.94

48.94

48.94

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.10

7.75

7.85

7.85

 

 

 

20808

抚恤

 

16.82

16.82

16.82

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

16.82

16.82

16.82

 

 

 

210

卫生健康支出

 

58.24

58.24

58.24

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

58.24

58.24

58.24

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

58.24

58.24

58.24

 

 

 

221

住房保障支出

 

73.41

73.41

73.41

 

 

 

22102

住房改革支出

 

73.41

73.41

73.41

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

73.41

73.41

73.41

 

 

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
               

公开06

 

公开部门:重庆市黔江区人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

 
 

301

工资福利支出

1,655.61

302

商品和服务支出

284.27

310

资本性支出

 

 

30101

基本工资

376.29

30201

办公费

10.45

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

196.74

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

447.32

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

0.02

31005

基础设施建设

 

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

3.63

31006

大型修缮

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

109.31

30206

电费

19.78

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30109

职业年金缴费

48.94

30207

邮电费

9.89

31008

物资储备

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

64.10

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

10.40

30209

物业管理费

7.00

31010

安置补助

 

 

30112

其他社会保障缴费

2.98

30211

差旅费

28.53

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30113

住房公积金

140.17

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30114

医疗费

30.70

30213

维修(护)费

24.91

31013

公务用车购置

 

 

30199

其他工资福利支出

228.65

30214

租赁费

1.10

31019

其他交通工具购置

 

 

303

对个人和家庭的补助

114.79

30215

会议费

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

30301

离休费

11.01

30216

培训费

8.46

31022

无形资产购置

 

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

0.59

31099

其他资本性支出

 

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

312

对企业补助

 

 

30304

抚恤金

25.50

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

30306

救济费

6.73

30226

劳务费

1.86

31204

费用补贴

 

 

30307

医疗费补助

3.60

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

 

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

55.00

31299

其他对企业补助

 

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

399

其他支出

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

9.21

39906

赠与

 

 

30399

其他个人和家庭的补助支出

67.95

30239

其他交通费用

66.57

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

37.27

39999

其他支出

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,770.40

公用经费合计

284.27

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                     
                 

公开07

 

公开部门:重庆市黔江区人民检察院

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

机构运行信息表

       

公开08

公开部门:重庆市黔江区人民检察院

 

单位:万元

  

预算数

决算数

  

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

284.27

(一)支出合计

89.90

47.21

(一)行政单位

284.27

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

77.90

43.69

五、国有资产占用情况

    1)公务用车购置费

 

 

(一)车辆数合计(辆)

15

    2)公务用车运行维护费

77.90

43.69

  1.副部(省)级及以上领导用车

 

  3.公务接待费

12.00

3.52

  2.主要领导干部用车

 

    1)国内接待费

12.00

3.52

  3.机要通信用车

 

         其中:外事接待费

 

 

  4.应急保障用车

 

    2)国(境)外接待费

 

 

  5.执法执勤用车

15

(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  7.离退休干部用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  8.其他用车

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)

 

  5.国内公务接待批次(个)

56

六、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)

 

  (一)政府采购支出合计

 

  6.国内公务接待人次(人)

400

     1.政府采购货物支出

 

     其中:外事接待人次(人)

 

     2.政府采购工程支出

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

     3.政府采购服务支出

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

  (二)政府采购授予中小企业合同金额

 

二、会议费

20.00

 

      其中:授予小微企业合同金额

 

三、培训费

27.60

60.55

 

 

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。