预决算公开
重庆市武隆区人民检察院2018年度部门决算公开
时间:2019-08-29  作者:法律监督网  新闻来源: 【字号: | |
 
重庆市武隆区人民检察院2018年部门决算情况说明
 
一、部门基本情况
(一)职能职责。重庆市武隆区人民检察院依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权,履行审查批准、决定逮捕、提起公诉,开展诉讼监督、刑罚执行监督、公益诉讼等职责,保护国家安全,维护司法公正及社会主义法制,保证国家法律的统一和正确实施。
(二)机构设置。本单位内设机构改革后,现有内设机构6个,包括办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部、仙女山派出检察室。
(三)机构改革情况:为了贯彻落实中央、市委和区委关于深化国家监察体制改革的决策部署,根据《重庆市深化国家监察体制改革试点工作实施方案》和《武隆区深化国家监察体制改革试点工作实施方案》的有关要求,区委于2018年1月做出撤销武隆区监察局、武隆区检察院职务犯罪侦查局和职务犯罪预防科,整合设立重庆市武隆区监察委员会的决定。将武隆区检察院的反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪侦查、职务犯罪预防等职能整合到武隆区监察委员会,对编制、人员、财物实行一次划转,试点期间转隶人员部分公用经费划转到监察委员会,相关工资福利由检察院负责保障和发放。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本单位2018年收入总计2302.85万元,支出总计2241.57万元。与上年决算数相比:收入减少1831.2万元、增长-44.3%,主要原因是我院“两房”建设智能化信息专项经费、区财政配套“两房”建设资金及政策性增资等经费减少;支出减少1318.16万元,增长-37.03%,主要原因是2018年政策性增资减少、办案业务费减少及“两房”建设专项项目支出经费减少。与年初预算数相比:收入增加428.73万元,增长18.6%,主要原因是人员经费收入增加及区财政拨仙女山派出检察室建设经费增加;支出增加367.45万元,增长16.39%,主要原因是人员经费支出增加及仙女山派出检察室建设支出经费增加。
2.收入情况。本单位2018年收入合计3005.17万元,其中:财政拨款收入1939.48万元,占收入总数64.54%;其他收入363.37万元,占12.09%;上年结转收入702.32万元,占23.37%。  
3.支出情况。本单位2018年支出合计2241.57万元,其中:基本支出1609.77万元,占71.81%;项目支出631.8万元,占28.19%。
  4.结转结余情况。本单位2018年年末结转763.6万元,较上年增加61.28万元,主要原因是我院“两房”建设尚未进行竣工结算,暂扣质保金及工程进度款。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
 1.收入情况。本单位2018年财政拨款收入1939.48万元,较上年决算数减少655.48万元,减少33.8%。主要原因是 “两房”建设信息化建设项目收入经费减少、监察体制改革划转监察委经费后收入减少。较年初预算数增加65.36万元,增长3.49%。主要原因是追加人员经费65.36万元。
2.支出情况。本单位2018年财政拨款支出1933.23万元,较上年决算数减少789.73万元,增加-40.85%。主要原因是“两房”建设智能信息化建设专项经费支出、电子检务工程经费支出及办案业务费等方面支出减少。较年初预算数增加59.11万元,增长3.15%。主要原因是人员经费支出增加59.11万元。
3.结转结余情况。本单位2018年财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全1635.81万元,占84.62%,较年初预算数增加48.89万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费增加;教育支出3.84万元,占0.2%,与年初预算数持平;社会保障和就业169.47万元,占8.77%,决算数大于年初预算数,主要原因是退休健康修养费和退休“中人”一次性退休补贴增加;医疗卫生与计划生育支出68.31万元,占3.27%,和年初预算数持平;住房保障支出62.05万元,占3.2%,和年初预算数持平。
4.比较情况。
本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
   (1)公共安全支出1,634.74万元,占84.56%,较年初预算数增加47.82万元,增长3.01%,主要原因是追加2017年目标绩效奖124.69万元、追加2017年退休健康修养费9.13万元、追加退休“中人”一次性退休补贴2.16万元、追加市级机关人民警察法定工作日之外加班补贴6.34万元、追加2018年调资资金21.83万元及中央转移支付装备、办案经费190万元。
(2)教育支出3.84万元,占0.20%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,严格执行预算,与年初预算数持平。
  (3)社会保障与就业支出169.47万元,占8.77%,较年初预算数增加11.29万元,增长7.14%,主要原因是追加2017年退休健康修养费9.13万元、追加退休“中人”一次性退休补贴2.16万元。
  (4)医疗卫生与计划生育支出63.13万元,占3.27%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,严格执行预算,与年初预算数持平。
       (5)住房保障支出62.05万元,占3.21%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,严格执行预算,与年初预算数持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年一般公共财政拨款基本支出1597.61万元。其中:人员经费1272.56万元,较上年增加89.73万元,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费325.05万元,较上年增加18.74万元,主要原因是市级财政足额预算日常公用经费,不再用项目经费弥补公用经费不足。公用经费用途主要包括 办公费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、接待费、公车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2018年度本单位 “三公”经费支出共计28.76万元,较年初预算数减少47.24万元,增幅为-62.16; 较上年支出数减少26.06万元,增幅为-47.55%。主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算和往年决算均有所下降;二是我单位严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访,年初也未预算经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本单位因公出国(境)费用0万元,与上年数持平,与年初预算数持平。
2018年度本单位公车购置费用0万元,与上年数持平,与年初预算数持平。
公务车运行维护费2018年决算数23.44万元,较年初预算数减少30.56万元,增幅为-56.59%;较上年决算数减少16.64万元,增幅为-41.52%。主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。主要用于机要文件交换、办案、现场堪查、侦查指挥、防暴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
公务接待费2018年决算数5.32万元,较年初预算数减少16.68万元,增幅为-75.81%;较上年决算数减少9.42万元,增幅为-63.93%。主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。主要用于接待国内其他省市检察院到我单位学习调研员额制检察官司法责任制改革工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本单位因公出国(境)共计0团组0人;公务用车购置0辆。公车保有量为12辆(2018年配合监察体制改革,已划转给区监察委执勤执法车2辆);公务接待70批次,665人,其中:国内公务接待70批次,665人。2018年本单位人均接待费80元,车均维护费1.95万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出332.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、工会经费、公车运行维护费及其他交通费用等。机关运行经费较2017年增加21.52万元,增长6%,主要原因是司法体制改革,我院纳入市级财政统管,人员增加后,市级财政足额预算日常公用经费。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般执法执勤用车12辆。单价50万元以上通用设备2套,单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额17.59万元,其中:政府采购货物支出17.59万元。主要用于采购办公设备、电脑、网络设备等。
五、预算绩效管理情况说明。
2018年,本单位分别开展了财务预算管理及项目绩效管理,重点对公诉和审判监督、其他检察支出两个预算项目进行了绩效评价,一级项目总体预算335.62万元,目标完成335.62万元,完成率100%,项目实际支出335.62万元,支出与目标完成占比100%。从自评情况来看,总体效果较好,既保证了数据的真实性和完整性,又实现了各项项目资金管理规范、安全运行。
六、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77712088
 
 

收入支出决算总表

     

公开01

公开部门:重庆市武隆区人民检察院

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

1,939.48

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

1,938.61

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

3.84

六、其他收入

363.37

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

173.95

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

63.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

62.05

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2,302.85

本年支出合计

2,241.57

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

702.32

年末结转和结余

763.60

合计

3,005.17

合计

3,005.17

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  

收入决算表

 
                   

公开02

 

公开部门:重庆市武隆区人民检察院

           

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 
 
 

合计

2,302.85

1,939.48

 

 

 

 

363.37

 

204

公共安全支出

1,999.88

1,640.99

 

 

 

 

358.89

 

20404

检察

1,999.88

1,640.99

 

 

 

 

358.89

 

2040401

  行政运行

1,368.08

1,305.37

 

 

 

 

62.71

 

2040405

  公诉和审判监督

145.62

145.62

 

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

486.18

190.00

 

 

 

 

296.18

 

205

教育支出

3.84

3.84

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

3.84

3.84

 

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

3.84

3.84

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

173.95

169.47

 

 

 

 

4.47

 

20805

行政事业单位离退休

173.95

169.47

 

 

 

 

4.47

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.41

0.41

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.41

103.41

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.36

41.36

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

28.77

24.29

 

 

 

 

4.47

 

210

医疗卫生与计划生育支出

63.13

63.13

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

63.13

63.13

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

63.13

63.13

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.05

62.05

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62.05

62.05

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

62.05

62.05

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 
                 

公开03

 

公开部门:重庆市武隆区人民检察院

       

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 
 
 

合计

2,241.57

1,609.77

631.80

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,938.60

1,306.80

631.80

 

 

 

 

20404

检察

1,938.60

1,306.80

631.80

 

 

 

 

2040401

  行政运行

1,306.80

1,306.80

 

 

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

145.62

 

145.62

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

486.18

 

486.18

 

 

 

 

205

教育支出

3.84

3.84

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

3.84

3.84

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

3.84

3.84

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

173.95

173.95

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

173.95

173.95

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.41

0.41

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.41

103.41

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.36

41.36

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

28.77

28.77

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

63.13

63.13

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

63.13

63.13

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

63.13

63.13

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.05

62.05

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62.05

62.05

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

62.05

62.05

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  

财政拨款收入支出决算总表

         

公开04

公开部门:重庆市武隆区人民检察院

     

单位:万元

    

    

   

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,939.48

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

1,634.74

1,634.74

 

 

 

五、教育支出

3.84

3.84

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

169.47

169.47

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

63.13

63.13

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

62.05

62.05

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1,939.48

本年支出合计

1,933.23

1,933.23

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

6.25

6.25

 

一、一般公共预算财政拨款

 

    基本支出结转

6.25

6.25

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

合计

1,939.48

合计

1,939.48

1,939.48

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

 
           

公开05

 

公开部门:重庆市武隆区人民检察院

   

单位:万元

 

项目

决算数

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

1,933.23

1,597.61

335.62

 

204

公共安全支出

1,634.74

1,299.12

335.62

 

20404

检察

1,634.74

1,299.12

335.62

 

2040401

  行政运行

1,299.12

1,299.12

 

 

2040405

  公诉和审判监督

145.62

 

145.62

 

2040499

  其他检察支出

190.00

 

190.00

 

205

教育支出

3.84

3.84

 

 

20508

进修及培训

3.84

3.84

 

 

2050803

  培训支出

3.84

3.84

 

 

208

社会保障和就业支出

169.47

169.47

 

 

20805

行政事业单位离退休

169.47

169.47

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.41

0.41

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.41

103.41

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.36

41.36

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

24.29

24.29

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

63.13

63.13

 

 

21011

行政事业单位医疗

63.13

63.13

 

 

2101101

  行政单位医疗

63.13

63.13

 

 

221

住房保障支出

62.05

62.05

 

 

22102

住房改革支出

62.05

62.05

 

 

2210201

  住房公积金

62.05

62.05

 

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
               

公开06

 

公开部门:重庆市武隆区人民检察院

           

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

经济分类科目(款级)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(款级)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(款级)

金额

 
 

301

工资福利支出

1,244.34

302

商品和服务支出

319.71

310

资本性支出

5.35

 

30101

  基本工资

339.16

30201

  办公费

9.38

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

193.28

30202

  印刷费

2.80

31002

  办公设备购置

5.35

 

30103

  奖金

257.63

30203

  咨询费

2.26

31003

  专用设备购置

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.08

31005

  基础设施建设

 

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

3.23

31006

  大型修缮

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

103.41

30206

  电费

22.65

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30109

  职业年金缴费

41.36

30207

  邮电费

21.57

31008

  物资储备

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

50.77

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

26.52

31010

  安置补助

 

 

30112

  其他社会保障缴费

5.18

30211

  差旅费

56.72

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30113

  住房公积金

62.05

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30114

  医疗费

9.76

30213

  维修(护)费

4.47

31013

  公务用车购置

 

 

30199

  其他工资福利支出

181.75

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

303

对个人和家庭的补助

28.21

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

9.90

31022

  无形资产购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

5.32

31099

  其他资本性支出

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

 

30305

  生活补助

1.32

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

3.49

31204

  费用补贴

 

 

30307

  医疗费补助

2.60

30227

  委托业务费

2.61

31205

  利息补贴

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

4.71

31299

  其他对企业补助

 

 

30309

  奖励金

2.16

30229

  福利费

0.22

399

其他支出

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

23.44

39906

  赠与

 

 

30399

  其他个人和家庭的补助支出

22.13

30239

  其他交通费用

59.19

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

61.16

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,272.56

公用经费合计

325.05

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                 

公开07

 

公开部门:重庆市武隆区人民检察院

         

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

  

部门决算相关信息统计表

       

公开08

公开部门:重庆市武隆区人民检察院

     

单位:万元

 

预算数

决算数

 

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

325.05

(一)支出合计

76.00

28.75

(一)行政单位

325.05

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

54.00

23.44

 

 

    1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

54.00

23.44

(一)车辆数合计(辆)

12

  3.公务接待费

22.00

5.32

  1.副部(省)级及以上领导用车

 

    1)国内接待费

22.00

5.32

  2.主要领导干部用车

 

         其中:外事接待费

 

 

  3.机要通信用车

 

    2)国(境)外接待费

 

 

  4.应急保障用车

 

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

12

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  6.特种专业技术用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  7.离退休干部用车

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

  8.其他用车

 

  4.公务用车保有量(辆)

12

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

70

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

2

     其中:外事接待批次(个)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  6.国内公务接待人次(人)

665

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

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