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重庆市南川区人民检察院2025年部门决算公开
时间:2026-09-02  作者:南川检察  新闻来源:南川检察  【字号:大 | 中 | 小】

重庆市南川区人民检察院

2025年度部门决算


第一部分 重庆市南川区人民检察院部门概况

一、职能职责

重庆市南川区人民检察院的主要职责为:1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;4.依照法律规定提起公益诉讼;5.对诉讼活动实行法律监督;6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;7.对看守所的执法活动实行法律监督;8.法律规定的其他职权。

二、机构设置

重庆市南川区人民检察院内设机构8个,具体为检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、政治部、办公室。


第二部分重庆市南川区人民检察院2025年度部门决算表

收入支出决算表

单位:重庆市南川区人民检察院

公开01表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3056.68

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34

2366.74

五、事业收入

5


五、教育支出

35

4.52

六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

380.59


9


九、卫生健康支出

39

119.57


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

153.18


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

3056.68

本年支出合计

57

3024.60

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

83.32

年末结转和结余

59

115.40

总计

30

3140.00

总计

60

3140.00

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

单位:重庆市南川区人民检察院

公开02表单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3056.68

3056.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2398.82

2398.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

2398.82

2398.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

2012.22

2012.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

17.60

17.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040410

检察监督

369.00

369.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

380.59

380.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

355.97

355.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.48

179.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

88.65

88.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

87.84

87.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.62

24.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

24.62

24.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

119.57

119.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

119.57

119.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

100.89

100.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.68

18.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

153.18

153.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

153.18

153.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

153.18

153.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市南川区人民检察院

公开03表

单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3024.60

2670.08

354.53

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2366.74

2012.22

354.53

0.00

0.00

0.00

20404

检察

2366.74

2012.22

354.53

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

2012.22

2012.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

17.60

0.00

17.60

0.00

0.00

0.00

2040410

检察监督

336.93

0.00

336.93

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

380.59

380.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

355.97

355.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.48

179.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

88.65

88.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

87.84

87.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

24.62

24.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

24.62

24.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

119.57

119.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

119.57

119.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

100.89

100.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.68

18.68

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

153.18

153.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

153.18

153.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

153.18

153.18

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市南川区人民检察院

公开04表

单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3056.68

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

2366.74

2366.74




5


五、教育支出

37

4.52

4.52




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

380.59

380.59




9


九、卫生健康支出

41

119.57

119.57




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

153.18

153.18




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3056.68

本年支出合计

59

3024.60

3024.60



年初结转和结余

28

83.32

年末结转和结余

60

115.40

115.40



一般公共预算财政拨款

29

83.32


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3140.00

总计

64

3140.00

3140.00



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市南川区人民检察院

公开05表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

83.32

0.00

83.32

3056.68

2670.08

386.60

3024.60

2670.08

354.53

115.40

0.00

115.40

0.00

204

公共安全支出

83.32

0.00

83.32

2398.82

2012.22

386.60

2366.74

2012.22

354.53

115.40

0.00

115.40

0.00

20404

检察

83.32

0.00

83.32

2398.82

2012.22

386.60

2366.74

2012.22

354.53

115.40

0.00

115.40

0.00

2040401

行政运行

0.00

0.00

0.00

2012.22

2012.22

0.00

2012.22

2012.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

17.60

0.00

17.60

17.60

0.00

17.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2040410

检察监督

83.32

0.00

83.32

369.00

0.00

369.00

336.93

0.00

336.93

115.40

0.00

115.40

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

4.52

4.52

0.00

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

4.52

4.52

0.00

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

0.00

0.00

0.00

4.52

4.52

0.00

4.52

4.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

380.59

380.59

0.00

380.59

380.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

355.97

355.97

0.00

355.97

355.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

179.48

179.48

0.00

179.48

179.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

88.65

88.65

0.00

88.65

88.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

87.84

87.84

0.00

87.84

87.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

24.62

24.62

0.00

24.62

24.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

24.62

24.62

0.00

24.62

24.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

119.57

119.57

0.00

119.57

119.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

119.57

119.57

0.00

119.57

119.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

100.89

100.89

0.00

100.89

100.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

18.68

18.68

0.00

18.68

18.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

153.18

153.18

0.00

153.18

153.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

153.18

153.18

0.00

153.18

153.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

153.18

153.18

0.00

153.18

153.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:重庆市南川区人民检察院

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2082.82

302

商品和服务支出

469.57

310

资本性支出


30101

基本工资

452.12

30201

办公费

18.58

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

320.78

30202

印刷费

4.85

31002

办公设备购置


30103

奖金

656.70

30204

手续费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30205

水费

4.50

31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30206

电费

15.30

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

179.48

30207

邮电费

36.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

88.65

30208

取暖费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

100.89

30209

物业管理费

13.46

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30211

差旅费

3.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

8.50

30212

因公出国(境)费用


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

153.18

30213

维修(护)费

3.74

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

12.48

30214

租赁费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

110.05

30215

会议费

6.16

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

117.68

30216

培训费

18.39

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30217

公务接待费

0.38

31022

无形资产购置


30302

退休费


30218

专用材料费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30224

被装购置费


312

对企业补助


30304

抚恤金

24.62

30225

专用燃料费


31201

资本金注入


30305

生活补助

82.26

30226

劳务费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30227

委托业务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

6.20

30228

工会经费

98.01

31205

利息补贴


30308

助学金


30229

福利费

38.16

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

4.59

30231

公务用车运行维护费

34.21

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30239

其他交通费用

69.32

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30240

税金及附加费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30299

其他商品和服务支出

105.53

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

经常性赠与





30701

国内债务付息


39910

资本性赠与





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用














人员经费合计

2200.50

公用经费合计

469.57

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市南川区人民检察院

公开07表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无相关数据,故本表为空。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市南川区人民检察院

公开08表

单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据,故本表为空。


机构运行信息决算表

单位:重庆市南川区人民检察院

公开09表

单位:万元

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

—

五、机关运行经费

25

469.57

(一)支出合计

2

61.54

(一)行政单位

26

469.57

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

61.17

六、资产信息

28

—

(1)公务用车购置费

5

26.96

(一)车辆数合计(辆)

29

19

(2)公务用车运行维护费

6

34.21

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

0.38

2.主要领导干部用车

31


(1)国内接待费

8

0.38

3.机要通信用车

32

1

其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

1

(2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34

17

(二)相关统计数

11

—

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14

2

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

19

七、政府采购支出信息

39

—

5.国内公务接待批次(个)

16

4

(一)政府采购支出合计

40

68.26

其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41

68.26

6.国内公务接待人次(人)

18

40

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

19.84

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45

6.44

二、会议费

22

6.16




三、培训费

23

28.39




四、差旅费

24

47.22




备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


第三部分 重庆市南川区人民检察院

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为3140.00万元。较上年增加15.92万元,增长0.51%,主要原因是年初结转结余较上年增加。

数据组成是:2025年初结转和结余83.32万元,本年收入3056.68万元。本年支出3024.60万元,年末结转和结余115.40万元。

(一)本年收入情况。2025年度收入3056.68万元,较上年减少13.62万元,下降0.44%,主要原因是按照过紧日子的要求压减一般性支出。其中:财政拨款收入3056.68万元,占比100.0%。

(二)本年支出情况。2025年度支出3024.60万元,较上年减少16.15万元,下降0.53%,主要原因是按照过紧日子的要求压减一般性支出。其中:基本支出2670.08万元,占比88.3%;项目支出354.53万元,占比11.70%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为3140.00万元。较上年增加15.92万元,增长0.51%。主要原因是年初结转结余较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余83.32万元,本年收入3056.68万元,本年支出3024.60万元,年末结转结余115.40万元。本年支出较上年减少16.15万元,下降0.53%。主要原因是按照过紧日子的要求压减一般性支出;完成年初预算数的98.93%,主要原因是按照过紧日子的要求压减一般性支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为:

公共安全支出2366.74万元,占比78.30%,完成年初预算数的96.70%,主要原因是按照过紧日子的要求压减一般性支出。

教育支出4.52万元,占比0.20%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是严格按照年度培训计划组织实施,预算执行精准。

社会保障和就业支出380.59万元,占比12.60%,完成年初预算数的112.22%,主要原因是一是在职人员工资增加社保缴费基数上调;二是年度中追加退休“中人”经费等。

卫生健康支出119.57万元,占比4.00%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是全年在职人数无变化,缴费基数无变动,预算执行精准到位。

住房保障支出153.18万元,占比5.10%,完成年初预算数的104.42%,主要原因是补缴上一年度部分人员公积金基数调整后的差额。

(二)基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出2670.08万元。其中:

人员经费2200.50万元,较上年减少0.66万元,下降0.03%,主要原因是在职人员调入调出,人员政策清算经费较上年减少。完成年初预算数的104.62%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。

公用经费469.57万元,较上年减少16.28万元,下降3.35%,主要原因是按照过紧日子的要求压减一般性支出。完成年初预算数的95.29%,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计61.54万元。完成年初预算数的60.93%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;二是加强管理,压减“三公”经费支出;三是新能源汽车投用后燃油费减少。较上年支出数减少17.40万元,下降22.04%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;二是加强管理,压减“三公”经费支出;三是新能源汽车投用后燃油费减少。

(二)具体支出情况

公务用车购置费26.96万元,主要用于新购执法执勤车辆,较上年减少9.80万元,下降26.66%; 完成年初预算数的74.89%,主要原因是根据执法办案需要,调整新购置执法执勤车辆车型配置。

公务用车运行维护费34.21万元,主要用于机要文件交换、市内外办案因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年减少6.78万元,下降16.54%; 完成年初预算数的57.02%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;二是加强管理,压减“三公”经费支出;三是新能源汽车投用后燃油费减少。

公务接待费0.38万元,主要用于接待区外相关单位来调研交流工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年减少0.81万元,下降68.07%;完成年初预算数的7.60%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约;二是加强管理,压减“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本单位公务用车购置2辆,公务车保有量为19辆;国内公务接待4批次,40人。2025年本单位人均接待费94.35元,车均购置费13.48万元,车均维护费1.80万元。

七、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出6.16万元,较上年减少1.84万元,下降23.00%,主要原因是严格执行预算、控制会议费支出。本年度培训费支出28.39万元,较上年增加2.03万元,增长7.70%,主要原因是根据执法办案需要,本年度培训人次较上年有增加。本年度差旅费支出47.22万元,较上年减少35.28万元,下降42.76%,主要原因是本年修订差旅费管理办法,加强审批、严格控制出差人数和出差天数。

(二)机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出469.57万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少16.28万元,下降3.35%,主要原因是按照过紧日子的要求压减一般性支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆19辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额68.26万元,其中:政府采购货物支出68.26万元。授予中小企业合同金额19.84万元,占比政府采购支出总额的29.10%,其中:授予小微企业合同金额6.44万元,占比政府采购支出总额的9.40%。主要用于采购检察业务装备和办公设备等。

八、单位绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体和二个一级项目、四个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金354.53万元。


部门整体绩效自评表

重庆市南川区人民检察院2025年度部门整体绩效自评表














主管部门

重庆市南川区人民检察院

部门编码

655

自评总分(分)

99.67


部门联系人

赵闯

联系电话

64563277



年初预算数(万元)

全年(调整)预算数(万元)

全年执行数(万元)

执行率 (%)

执行率 权重

执行率得分 (分)


年度总金额

2,974.03

3,056.68

2,954.38

——

——

——


其中:财政拨款

2,974.03

3,056.68

2,954.38

96.65

10

9.67


一般公共预算

2,974.03

3,056.68

2,954.38

——

——

——


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


以党的二十大精神为指导,按照高检院和市院的统一要求开展检察业务工作。聚焦检察业务社会经济发展,为全区高质量发展提供司法保障;聚焦检察监督业务,着力提升四大检察、十大业务;抓好安全稳定推进社会治理;依法行使监督权、自觉接受人大社会监督。


以党的二十大精神为指导,按照高检院和市院的统一要求开展检察业务工作。聚焦检察业务社会经济发展,为全区高质量发展提供司法保障;聚焦检察监督业务,着力提升四大检察、十大业务;抓好安全稳定推进社会治理;依法行使监督权、自觉接受人大社会监督。 全年办理案件1478件、量刑意见采纳率86.4%、认罪认罚使用率88.4%、办案业务数据准确、上年案件评查合格、及时回复群众信访,自觉接受监督,主动向区人大及其常委会报告8次,搞笑办结人大交办建议和政协委员提案,举办检察开放日24次,邀请公开听证125次,公开信息1291条,检察报告获得全票通过。


绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数 (%)

指标权重(分)

指标得分(分)

说明

年度预算执行率

%

=

100

96.65

3

100

10

9.67


民事执行监督检察建议采纳率

%

≥

90

100

11.11

100

18

18


认罪认罚适用率

%

≥

85

88.4

4

100

18

18


检察工作报告在人代会赞成票得票率

%

≥

95

100

5.26

100

18

18


公益诉讼诉前整改率

%

≥

85

100

17.65

100

18

18


确定刑量刑建议采纳占比率

%

≥

85

86.4

1.65

100

18

18


总体说明




项目支出绩效自评表(一级项目)

重庆市南川区人民检察院

2025年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)












序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

业务装备费(南川检察院)

年度预算执行率

=

100

%

10

88.34

8.83


98.83

设备质量合格率

=

100

%

30

100

30


更新设备使用年限达标

定性

达标


30

1

30


装备购置资金支出及时率

≥

98

%

10

100

10


设备购置国产化率

≥

98

%

20

100

20


2

办案业务费(南川检察院)

年度预算执行率

=

100

%

10

71.74

7.17


97.17

检察工作报告在人代会赞成票得票率

≥

95

%

15

100

15


公益诉讼诉前整改率

≥

85

%

15

100

15


确定刑量刑建议采纳占比率

≥

85

%

20

86.4

20


民事执行监督检察建议采纳率

≥

90

%

15

100

15


案件办理数量

≥

1400

件

10

1478

10


认罪认罚适用率

≥

85

%

15

88.4

15


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

赵闯 02364563277

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